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金蝶应收应付模块核销

2023-04-09 10:37 投稿人:网络编辑

1.金蝶软件中,应收应付核销和往来核销的区别?

应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;

例如:

1、销售商品时借:应收账款 11700

贷:主营业务收入 10000

应交税金 1700

2、收到商品款项

借:银行存款

11700

贷:应收账款 11700

往来核销,就是指上面的两笔凭证进行勾兑(应付账款类似),主要是用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。主要是用来制作往来账龄分析表的,没其他作用,也不影响总账数据。

2.金蝶kis专业版 应收应付模块核销的作用

尊敬的客户,您好:

根据您的例子:销售业务价值10000,对客户收取了预收款5000,然后给客户发货之后,应收账款应该做10000,然后用预收的5000和应收的10000进行核销,等到收到另外的5000时,做一张收款单和余下的应收款5000再进行核销;应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;

具体的业务流程或操作,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:/GxA

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3.金蝶kis专业版 应收应付模块核销的作用

尊敬的客户,您好: 根据您的例子:销售业务价值10000,对客户收取了预收知款5000,然后给客户发货之后,应收账款应该做10000,然后用预收的5000和应收的10000进行核销,等到收到另外的5000时,做一张收款单和余下的应收款5000再进行核销;应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;道具体的业务流程或操作,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在版“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过权“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:/GxA感谢您对金蝶公司的支持。

4.金蝶专业版中 应收应付模块中的核销单和账务处理的往来核销有什么区

1、账务处理的往来核销是是凭证之间的核销,这个在总账参数里启用往来核销,并且要到科目属性里面启用该科目往来业务核销,这是在没有购买应收应付模块下金蝶提供的折中方法,如果购买了应收应付模块就不用在总账里面启用往来业务核销了,应收应付模块功能更全面。

2、收付款单是跟发票/其他应收单进行核销的,其他应收/应付到可以下推生成收/付款单

3、一般都是核销了之后才做凭证处理的,如果你先做预收款,到时可以在做预收款冲应收收款

试用版只要不结两期帐是可以操作的,除非你买了正版软件,但没有买该模块,操作时会提示您未购买该模块。。

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